FinanserSkatter

Skatteyderne af personlig indkomstskat (indkomstskat i Rusland)

Russiske statsborgere, der arbejder i henhold til en ansættelseskontrakt, der leverer tjenesteydelser i henhold til civile kontrakter eller, for eksempel med provenuet fra salget af en virksomhed eller ejendom, kan være forpligtet til at betale personlig indkomstskat. Desuden kan den skattepligtige pålægges indberetningskrav i henhold til de relevante betalinger til Federal Tax Service i Den Russiske Føderation. Hvad er de særlige forhold i beregning af personlige indkomstskat? Hvad er den specifikke interaktion af emnerne for dets betaling til Federal Tax Service i Den Russiske Føderation?

Hvad er den personlige indkomstskat eller indkomstskat?

Skatteyderne af personlig indkomstskat (skat af indkomst for fysiske personer) en liste over de betalinger til staten på grundlag af indtægter i form af løn, kompensation i henhold til civilretlige kontrakter, gevinst ved salg af ejendom. PIT - betalinger i forbindelse med den kategori af føderale. Han opkrævet Federal Tax Service til direkte interaktion med borgere eller fiskale agenter (oftest - arbejdsgivere). Studerede i detaljer detaljerne i indkomst fra som skal betale skat, skatteyderne PIT.

Hvad indkomst er underlagt NDLF?

Omsætning, betales afgifter, pågældende, er klassificeret i to hovedgrupper af indtægter - dem, der opnås ved betalere på det område af Den Russiske Føderation og de, optjent af borgere i udlandet, og for at være i overensstemmelse med lovgivningen i den Russiske Føderation anset skattefri. Skatteyderne af personlige indkomstskat kan have status i Den Russiske Føderation bosiddende eller en person, der ikke er hjemmehørende.

Indkomst i Rusland, oftest præsenteret:

- som vi bemærkede ovenfor, løn, kompensation i henhold til lov transaktioner civile, provenuet fra salg af ejendomme;

- udbytte modtaget i virksomheden;

- indkomst af en individuel iværksætter, opnået inden for rammerne af den fælles beskatningsordning;

- forsikring betalinger;

- indtægter fra leje af ejendommen er beskyttet af ophavsret;

- indtægter fra udlejning af fast ejendom;

- Provenu ved salg af værdipapirer.

Til gengæld indkomst uden Den Russiske Føderation, kan dannes på bekostning af, i princippet de samme kilder som indtægt i Den Russiske Føderation: en person kan arbejde i udlandet, har en forretning, køb og salg af fast ejendom, værdipapirer.

Nogle typer af virksomheder transaktioner med betalere af personlig indkomstskat er ikke beskattes. For eksempel, er disse indtægter, der er relateret til salget af ejendommen relationer inden for rammerne med deltagelse af nære slægtninge, hvis vi ikke taler om ansættelsesforholdet mellem dem.

Betalere af personlig indkomstskat præsenteres i forskellige kategorier af borgere. Lad os undersøge, hvordan loven definerer deres status.

Betalere af personlig indkomstskat

Skatteyderne af personlig indkomstskat, som vi nævnt ovenfor, er klassificeret på de russiske beboere og borgere, der ikke har denne status. I nogle tilfælde, personen tilhører den første eller anden kategori?

Af skattemæssige beboere er borgere i Rusland og andre lande, der er på det område i Rusland for 183 dage eller mere i 12 på hinanden følgende måneder. Samtidig, hvor mennesker lever i Rusland, anses det for ikke at have en pause, hvis borgeren forlader landet i op til 6 måneder for uddannelse eller medicinsk behandling, samt til at arbejde i virksomheder inden for minedrift på offshore felter. Skattemæssigt hjemmehørende i Den Russiske Føderation betragtes militært personel, der udfører deres opgaver i udlandet, såvel som ansatte i forskellige statslige organer, der tager sigte på udenlandske forretningsrejse.

PIT satser

PIT skatteydere kan være forpligtet til at betale den pågældende afgift i budgettet for Den Russiske Føderation som en monetær indkomst, samt med dem, der præsenteres i sin naturlige form. De enkelte satser kan indstilles til forskellige typer af indtægter. Generelt er den betalte skat i mængden af 13% af indkomsten for en borger. Men andre priserne kan indstilles til den pågældende betaling. Lad os studere dem i detaljer.

Der er en personlig indkomstskat på 35% af indtægterne. Det gælder, hvis personen har modtaget indkomst:

- i form af gevinster ved udgangen af det lotteri;

- i form af renter af bankindeståender, hvis de er udsat for personlig indkomstskat;

- præsenteres sparet udgifter til renter på lån;

- i form af gebyrer for brug af økonomiske midler på bagsiden af forbrugeren kooperativ.

PIT og kan betales med en sats på 30%. Det er installeret primært til ikke-residenter. Det betales af borgeren i en passende status, hvis:

- den person har modtaget betalinger fra udbytter tjent i egenkapitalen i virksomheden, og forudsat at udbyttebetalingen er etableret sats i størrelsesordenen 15%;

- en ikke-hjemmehørende har været ansat og modtaget løn - forudsat at beboerne arbejder i de samme positioner, betale skat med en sats på 13%.

En anden mulighed, hvor mulige pris for betaling i mængden af 30% - når den skattepligtige oppebærer indkomst fra transaktioner vedrørende køb og salg af værdipapirer, hvis vi ikke taler om at få et udbytte - forudsat, at rettighederne for de relevante kontrakter registreres i udenlandske konti virksomheder.

Kan betragtes skattebetaling i mængden af 9%. Det er muligt, hvis betaleren har modtaget udbytte fra realkreditobligationer.

Rapportering på den personlige indkomstskat

Overvej det aspekt af rapportering under den pågældende betaling. Først og fremmest kan den føderale punktafgiftsadministrationen blive leveret af en erklæring - hvis det svarer til den særlige kategori af skatteydere (3-PIT). Dette dokument indeholder oplysninger om indkomst af en borger, der modtages på bekostning af dem, eller andre kilder.

Erklæring 3-PIT kan leveres af den skattepligtige i FTS, både selvstændigt og med hjælp fra sin arbejdsgiver. Begge muligheder er muligt, hvis for eksempel en person vender sig til skattekontoret for at designe et fradrag. Desuden, hvis forudsat i FTS skatteyder 3-PIT - erklæring kan bruges som grundlag for yderligere beskatning eller rettelser.

I nogle tilfælde, tilvejebringelse af det relevante dokument nødvendige i visse vilkår. For eksempel udlændinge - en særlig kategori af skatteydere. 3-PIT bør have en person med statsborgerskab i en anden stat, Federal Tax Service i tilfælde af, at det opsiger sine aktiviteter i Den Russiske Føderation, der genererer indkomst, og rejse uden for landets grænser. Give det relevante dokument i Forbundsrepublikken punktafgiftsadministrationen udlænding brug for en måned før den planlagte afgang fra Den Russiske Føderation.

Indholdet af erklæringen 3-PIT

Hvilket indikerer, at erklæringen af emnet skat en borger eller skatteyder-LE? 3-PIT indeholder alle oplysninger om en persons indkomst - hvis den forelægger dokumentet for dig selv, eller hvis den modtager en erklæring udarbejdet af arbejdsgiveren. Dokumentet kan ikke angives typer indtægter, som i henhold til lovgivningen ikke kan betragtes som genstande af beskatning.

Angivelsesblanketterne faste nødvendige data til identifikation af emnet, betaler skat pågældende. Såsom fx skattelovgivning. 3-PIT - Erklæring, der kan, som vi har nævnt ovenfor, sendt til Forbundsrepublikken punktafgiftsadministrationen af borgeren personligt eller af sin arbejdsgiver. Der er andre væsentlige oplysninger for at identificere genstand for betaling af skat under overvejelse. For eksempel - et tegn på den personlige indkomstskat af skatteyderne.

I nogle tilfælde, rapportering FTS leveres af firmaet, der har status som en fiskal agent. Hvad er dens specificitet?

Hvem er fiskale agenter?

I overensstemmelse med lovgivningen i den Russiske Føderation til de skattemæssige agenter accepteret til juridiske enheder og individuelle iværksættere registreret hos IRS og har pligt til at beregne betaleren af personlige indkomstskat svarende til den skat, og overføre den til budgettet. Det er ligegyldigt, om organisationerne selv skatteydere PIT. Oftest, status for fiskale agenter er virksomheder, der er arbejdsgivere. I nogle tilfælde, personer med den relevante status, kan anerkendes som ejendom af lejere, der tilhører staten eller kommunerne.

Skat agenter er forpligtet til at føre optegnelser over indtægter, der er afledt af individer inden disse eller andre faktureringsperioder, for at hjælpe med fastsatte tilfælde ved lov, borgere modtager skattefradrag og gøre oplysninger om dem i forskellige registre. Danner optegnelser udviklet af den kompetente myndighed. Oftere end ikke - Federal Tax Service.

Således erklæringen om den personlige indkomstskat, som fylder i de tilfælde fastsat ved lov skatteyderen - 3-PIT - siger det er Federal Tax Service. Skat specialister udvikler og andre former for rapportering om den omtvistede afgift. For eksempel kan en arbejdsgiver udstede et særligt certifikat arbejdstager - hvis det kræves af passende skatteyder - 2-PIT. Det kan være nyttigt at en person i en række forskellige retsforhold. For eksempel ved beregning af fradraget, når de ansøger om et lån i banken, om visum på ambassaden i et fremmed land. Det er fordi referencen 2-PIT indeholder oplysninger om selve mennesket løn modtaget af organisationen, som er hans arbejdsgiver, og på samme tid, skat agent.

Virksomheder beskæftiger folk under ansættelseskontrakter, bære en række forpligtelser i forbindelse med indberetningen til skattemyndighederne. Så skal de:

- forelægge Federal Tax Forkyndelse af dokumenter på indkomsterne fysiske personer, værdien af skat, der beregnes på grundlag af den pågældende omsætning - årligt inden den 1. april i det år, der følger rapporteringsåret;

- beregninger af mængder af skat, der beregnes og tilbageholdes af virksomheden - på kvartalsbasis, indtil udgangen af den måned, der følger rapporteringen kvartal.

Det første dokument - det er bare den samme reference 2-PIT. I det andet tilfælde, en kilde, som kan give arbejdstagerne i Forbundsrepublikken punktafgiftsadministrationen for skatteyderne - Form 6-PIT. Hvis virksomheden har separate afdelinger, bør hver af dem sendes til Forbundsrepublikken punktafgiftsadministrationen sagde dokumenter, hvor de er registreret - i de relevante territoriale Federal Tax servicekontorer. Disse forpligtelser gælder både for undersøgelsesperioden, og om juridiske enheder.

I nogle tilfælde er fiskale agenter forpligtet til at underkaste sig den føderale punktafgiftsadministrationen af oplysninger om medarbejdere og andre personer i forbindelse med rapporter i elektronisk form. Til disse formål kan anvende forskellige former for software. Såsom, for eksempel programmet "skatteyder". PIT bruge det kan beregnes ud fra en række forskellige typer af indkomst borgere. Derfor denne software - herunder de mest populære løsninger blandt russiske virksomheder.

Der er forskellige versioner af programmet. Så for eksempel, giver dig mulighed for effektivt at beregne personlig indkomstskat "skatteyder-LE" finansfolk foretrækker at arbejde mange store virksomheder i status af juridiske enheder. Det pågældende program giver mulighed for arbejde, først og fremmest med de indberetningsskemaer, der er installeret FTS. For eksempel "skatteyder" 6-PIT, 2-eller 3-PIT PIT formular tillader lige hurtigt og effektivt. Udforsk andre fordele ved programmet i detaljer.

ON "skatteyder-LE": funktioner og fordele

Det vigtigste træk ved denne software giver dig mulighed for at oprette forskellige typer af rapportering - 2-PIT, PIT 3 eller 6-PIT - i "skatteyder-LE" gav mulighed for at både automatisk og manuel indtastning af data. Derfor kan det virke både erfarne og uerfarne finansmand.

Den vigtigste fordel ved den tilsvarende software i at det er gratis. Dette program er produceret af specialiserede enheder i Forbundsrepublikken Tax Service. For at danne for indsendelse til Forbundsrepublikken punktafgiftsadministrationen af den faktiske rapporteringspopulation formular - for eksempel 6-PIT, i "skatteyder-LE" skal være egentlige databaser af de relevante formularer. Til dette program anbefales det at regelmæssigt opdatere - ved at downloade den nyeste version fra hjemmesiden for Federal Tax Service.

Blandt de mest bemærkelsesværdige funktionalitet pågældende software:

- en indbygget kalender finansmand;

- sin tilstedeværelse i den brugerflade "Master dokumenter", ved at generere udsagn;

- At være i stand til at føre en fortegnelse over flere betalere eller agenter;

- tilgængeligheden af vejledninger CSC koder, NACE, aborre.

Personlig indkomst skat og fradrag

Overvej et andet bemærkelsesværdigt aspekt af den omhandlede skat - Fradrag. Det faktum, at den personlige indkomstskat, skatteydere kan:

- at reducere skatten på grund af de omkostninger, der blev optaget i samme regnskabsperiode, hvor der opnås indtægter;

- returnering af den personlige indkomstskat fra budgettet.

I begge tilfælde er anvendelsen udført fradrag mekanismer garanteret af russisk lov.

I det første tilfælde - når det gælder om at reducere den personlige indkomstskat af udgifter fradrag fungerer lige så godt som en mekanisme til at reducere indkomstskatten i en kommerciel organisation. Ifølge denne ordning fungerer SP - de reducerer den beregnede personlige indkomstskat af de udgifter, der kendetegner virksomheden. Passende fradrag kaldes professionel. I henhold til den anden ordning, er fradraget lavet til enkeltpersoner - Ejendom, sociale, standard.

Principperne for beregning af rester af den første eller anden type adskiller sig væsentligt. Som vi bemærkede ovenfor, den professionelle fradrag forudsætter, at den skattepligtiges personlige indkomstskat udgifter. De skal dokumenteres. Hvis det ikke er - det kan bruges forudsat lovgivningen i Den Russiske Føderation faste fradrag. Social og ejendom fradrag tyder også tilstedeværelsen af den skattepligtiges startomkostninger - til uddannelse, behandling, køb af fast ejendom. På basis af deres værdier beregnet beløb, som borger har ret til at vende tilbage fra budgettet. Den værdi, der svarer fradraget også i høj grad afhænger af borger indkomst, hvorfra det var oprindeligt betaler PIT.

Standard fradrag - en særlig kategori af kompensation. De periodiseres hvis en borger har en vis status. Deres størrelse afhænger også af personens indkomst, men det skal bemærkes, passende fradrag er relativt små i volumen. Til borgeren i princippet det har været ansat - og placeringen af de sociale fradrag, mest sandsynligt, vil han være i stand til at modtage fra staten fuldt ud.

Skatteyderne af personlige indkomst skattefradrag er på forskellige kredsløb. For eksempel kan ejendommen kompensation arrangeres både på resultaterne af det regnskabsår, og som muligheden for lovligt ikke betale personlig indkomstskat i den aktuelle periode. Fradrag - skatteincitamenter, som staten i et begrænset omfang. Så hvis, igen, taler om ejendomsret kompensation - af grænseværdien er 260 tusind rubler .. Samtidig, hvis folk købte ejendommen, som beregnes fradraget i pant - det kan også regne med tilbagelevering af den personlige indkomstskat i beløb på op til 390 tusind rubler per cent i den tilsvarende kredit ..

Erklæring 3-PIT - en af de grundlæggende dokumenter for fradrag. Han komponerede i almindelighed en skatteyder selvstændigt, nogle gange - med bistand fra arbejdsgiveren eller en specialiseret organisation, der leverer tjenesteydelser til at give udsagn i Federal Tax Service. For fradraget kan også være nødvendigt at give bankens dokumenter, personlige data for skatteyderne, at udfylde en formular til skattemyndighederne. kan rekvireres Komplet liste over kilder, der er nødvendige for at designe en passende kompensation fra Federal Tax Service territorial repræsentation.

Det er værd at bemærke, at de fradrag generelt kan kun modtage russiske beboere. Det er den afgift, som beregnes med en sats på 13%. I nogle tilfælde muligt gensidig offset fradrag, der er fastsat i lovgivningen i Den Russiske Føderation, og forpligtelsen af borgeren til at betale skat til staten. Typisk kræver dette, at omkostningerne ved borgeren at kvalificere sig til fradrag, samt indtægter fra hvilke personlige indkomstskat blev nummereret, blev afspejlet i dokumenterne fra den samme afgiftsperiode. Nødvendig forklaring om dette kredsløb er også ønskeligt at anmode direkte til FTS.

resumé

Således er den personlige indkomstskat eller indkomstskat, gælder for føderale betalinger og påløbne indkomst borgere, der dannes som følge af deres beskæftigelse, erhvervsliv og andre aktiviteter i forbindelse med loven relationer civile. Betalere af personlig indkomstskat er opdelt i 2 grundlæggende kategorier - RF beboere og personer, der ikke har denne status. Den anden overvejelse betalt skat med en højere sats. De, eller andre værdier af den personlige indkomstskat er indstillet til bestemte former for indkomst modtaget af borgerne.

Med hensyn til den juridiske status for den enkelte indkomstskat betaler, kan det være fysiske personer eller SP. I det første tilfælde kan behovet for at betale personlig indkomstskat på den person, der opstår fra modtagelsen af løn, kompensation civilretlig transaktion, salg af ejendomme. SP løn personlige indkomstskat, hvis arbejdet om en fælles ordning for beskatning. Hvis de er registreret på den forenklede skattesystemet eller UTII, at forpligtelsen til at betale personlig indkomstskat af dem ikke kan tildeles.

Emner betaling af personlig indkomstskat kan være nødvendigt at rapportere til Forbundsrepublikken punktafgiftsadministrationen af indtægterne er at interagere med skattemyndighederne om de forskellige fradrag. I de fleste tilfælde, bruger den erklæring 3-PIT. Det er vigtigt at korrekt afspejler dens grundlæggende oplysninger om skatteyderen, om hans indtægtskilder. Fejl i den tilsvarende uønskede erklæring. For eksempel, hvis en 3-PIT skatteyder kategori kode er forkert - er det muligt, at Federal Tax Service mener, at dokumentet ikke er korrekt, så du kan få brug for at re-bestemmelse i Office.

Særlige typer af rapportering til Federal Tax Service i Den Russiske Føderation etableret skattemæssigt agenter. For eksempel kan de være forpligtet til at danne - ved hjælp af traditionelle metoder eller ved at udnytte softwaren - "skatteyder" 6-PIT eller PIT-2 og sende dem til skattemyndighederne inspektoratet.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 atomiyme.com. Theme powered by WordPress.